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匿名

#会计实务#增值税认证申报抵扣,,,,

没有收入没有开业,12月认证的电脑发票在申报12月增值税时税额填到期末认证未抵扣,填错了,去税局更正了12月份的都是零,一月份一样的但没更正,税局说可以留抵,本期认证本期抵扣,本期没抵扣进项税额写到1月还可以留抵吗?,写到1月的话是填到本期认证且本期抵扣吗?那二月份三月份后面的申报数据是在期初已认证但未抵扣吗?

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