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审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
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负责集团公司的日常财务收支和会计业务管理,负责集团公司银行账户管理,有价证券、单证管理与使用,现金管理与结算,汇总编制集团公司的各类报表和资金使用情况表,进行会计核算,建立会计账册,按期申报、交纳税款,并办理年终决算及税务清缴。
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审计属于财会行业,审计专门审会计,学科也和会计专业基本相同,只是重点不一样,就像财务管理与会计,不同的学科就一两门。
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应对面临的风险进行评估,制定内部控制制度,内部审计,根据内部审计的结果,改进风险评估和内部控制。
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