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出纳交接必须明确交接,分清责任,账目、现金、银行存款、支票、欠条、财务章、法人章、银行对账单调节表一定要在交接表上写清,做到账实相符,并且要有领导签字鉴交。
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银行存款是出纳的核心工作,在移交时,一定要用心检查,做到账实相符。如果存在入账的先后问题,可在说明原因后,填制银行余额调节表进行处理。
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出纳交接,无论是交接什么,都要细心仔细的把所有该交接的文件或者事情交接清楚。
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如果账目对的就没有必要和以前的对了,主要把银行和现金的对清楚就行了。
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