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匿名
老师,,我想请教一下您如果每个月我不计提销项税额,到了年底一次性计提冲平,这样是可以的嘛?就是我每个月申报增值税,比如销项税是10000,进项税7000,应交税额是3000。那我做账的时候不是应该要做计提增值税:借:应交税费应交增值税转出未交税费3000 贷:应交税费未交税费3000就可以了吗 需要做一笔借应交税费应交增值税销项税10000,贷应交税费应交增值税进项税7000,应交税费未交增值税3000?我想知道销项税额每个月月末余额是不是一定要平呢
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