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匿名

#会计实务#请问老师财务报表年报报出时调整了数,调了应交税费,汇算清缴补交的企业所得税少了这个数

请问老师财务报表年报报出时调整了资产负债表期末数和利润表当期数,调了应交税费,汇算清缴补交的企业所得税少了这个数。做分录应该就是借:以前年度损益调整-所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 (金额是汇算清缴实缴的加上调的那个数)对吗?请问下年的财务报表中要调期初数吗?当期要调期初数吗?如果不重要的信息下年可以不调吗?

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