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老师我在3月份的时候把开发票服务费280元给认证了,对方公司说不管开的是专用发票还是普通发票都可以直接全额抵扣,我忘了。在3月份的时候我认证后,在申报表上同时做了进项税转出,并且同时全额抵扣,那么我在3月份的会计处理上这样做对吗?分成两个凭证,摘要写的合理吗?
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